Как учесть возникающие курсовые разницы?

NDS Reklama Image
Добрый вечер!
первый раз сталкиваюсь с покупкой товара за у.е. (доллары).
06,01,2015 г. "Поступление товара" автомобильные масла сумма 37 610,18 $.
Поставщику оплатили через валютный р/сч (с нашего рублевого р/сч конвертировали через банк деньги на наш валютный р/счет )
Итого оплачивали частями.
20,02,2015г. 3 761,01 ($)
10,03,2015г. 4 738,99 ($)
07,04,2015г. 16 820 ($)
08,04,2015г. 8 126 ($)
17,04,2015г. 4 164,18 ($)
Итого оплата поставщику вся сумма = 37 61,18 ($)
Продали этот товар за рубли.
при проведении документа "Закрытие м-ца" за январь, на Дт 91,02 "внереал.расходы" повисли "курсовые разницы" 477 873,60 руб.
"Закрытие м-ца" за февраль: 6 360,22 руб.
"Закрытие м-ца" за март: 6 056,43 руб. и т.д.
а на Кт 91,01 "внереал.доходы" за янв. 105 590,58 руб, за февр. 287 992,43 руб. , а так же еще и "отклонения курса продажи иностр.валюты от официального курса" = 1 275,85 руб.

и так далее по всем месяцам.
в итоге, за 9 м-цев очень большие внереализационные доходы 564 385 руб. и внереализационные расходы 583 513 руб......
Что с этим делать, может я что=то не так делаю?
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page